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合并財務(wù)報表內(nèi)部應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)抵銷分錄為借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)收票據(jù),如果是收到了客戶的銀承轉(zhuǎn)付給全資子公司,一方作的應(yīng)收票據(jù),另一方?jīng)_減了應(yīng)收賬款,那合并報表的抵銷分錄怎么做?

84785041| 提問時間:2022 09/13 09:09
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)付票據(jù),
2022 09/13 09:24
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