問題已解決

老師,我公司7月份有開銷售發(fā)票,開了80萬的銷售額,但是7月紅沖6月的一份發(fā)票100萬的銷售額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)的,但還在異地預(yù)繳了一筆稅款1.8萬,這樣月末的時(shí)候增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是咋樣的呀?

84784982| 提問時(shí)間:2022 09/14 20:35
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,負(fù)數(shù)。預(yù)繳的稅款,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2022 09/14 20:40
84784982
2022 09/14 21:05
老師,涉不涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目呢?
王雁鳴老師
2022 09/14 21:09
同學(xué)你好,不需要涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目。
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