問題已解決
統(tǒng)計申報這個應(yīng)交增值稅 方法一的這個公式,我的理解就是增值稅主表24行數(shù)據(jù)+出口退稅應(yīng)退稅額(就是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報表第18行);但我同事說這個數(shù)據(jù)應(yīng)該是增值稅主表24行數(shù)據(jù)+免抵稅額(就是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報表第19行)。就按公式理解我覺得我的理解是對的,但應(yīng)交增值稅的話我又感覺確實應(yīng)該是+免抵稅額才對。
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速問速答?您好,統(tǒng)計的方法跟正常財務(wù)計算的應(yīng)交增值稅是不一樣的,可以參考圖片做一個臺賬,只要保證數(shù)據(jù)填寫正確就行了。
2022 09/21 16:18
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