問題已解決

老師請問,我們建筑施工企業(yè)買材料實際情況是項目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里,過一段時間我會付一部分的款,但因為我不知道拿了多少的材料,所以材料我還沒入賬,這種情況我在付款時應(yīng)該怎么做賬呢

84784958| 提問時間:2022 09/27 15:00
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學 這個你可以先做原材料的暫估呢~付款的時候做預付賬款。
2022 09/27 15:05
84784958
2022 09/27 15:09
老師是付款時一起做兩個分錄嗎? 借原材料暫估 貸預付賬款 借預付賬款 貸銀行存款
星河老師
2022 09/27 15:13
同學 是的?你的理解正確?很棒。
84784958
2022 09/27 15:17
那老師后期供貨商給我們開發(fā)票后 就把這兩個分錄都紅沖了 重新做正確的分錄嗎 正確的分錄是做預付賬款還是應(yīng)付賬款呢
星河老師
2022 09/27 15:22
同學, 你好。 這個如果開具的發(fā)票的情況下。沖掉暫估的那個分錄就可以了。 然后 借 原材料 進項稅 貸 預付賬款
84784958
2022 09/27 15:25
那老師開的普票免稅的呢
星河老師
2022 09/27 15:26
同學 開的普票免稅的情況下 進項稅這個科目不可以不寫? 分錄是一樣的。
84784958
2022 09/27 15:27
好 理解了 感謝老師
星河老師
2022 09/27 15:28
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