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當(dāng)月月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額 俺一個老會計(jì)做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 這樣做分錄對不對啊

84785004| 提問時(shí)間:2022 10/01 18:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個不對的,應(yīng)該把這個應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣改成應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 10/01 18:16
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