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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司采購,供貨方少發(fā)了2件貨,發(fā)票按正常數(shù)量金額開的,對(duì)于少發(fā)的也沒有紅票,也不會(huì)補(bǔ)發(fā)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
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速問速答同學(xué)您好,可以少付款要求開紅票才付款的
2022 10/02 12:39
84785020
2022 10/02 13:13
確認(rèn)沒有紅票了,付款按照實(shí)際收貨數(shù)量得金額付的,這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做
易 老師
2022 10/02 13:22
按實(shí)際付款金額入成本費(fèi)用就可以了,超出的發(fā)票不用核算的
84785020
2022 10/02 13:25
那這張發(fā)票直接附在憑證后面不是不符的嗎
易 老師
2022 10/02 13:31
按實(shí)際付款記賬是允許的
84785020
2022 10/02 14:01
那這張票是按票面認(rèn)證和抵扣?
易 老師
2022 10/02 14:06
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84785020
2022 10/02 14:17
匯算清繳需要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整
易 老師
2022 10/02 14:52
你好,不要 的,這種情況 不要的
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