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上月暫估入賬了一筆原材料,本來發(fā)票到了,我紅沖的時候,數(shù)量填負數(shù)還是單價填負數(shù)?

84785035| 提問時間:2022 10/06 15:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,紅沖的時候,是數(shù)量負數(shù)
2022 10/06 15:01
84785035
2022 10/06 15:02
上月已經(jīng)領(lǐng)用了,庫存會變成負數(shù)
鄒老師
2022 10/06 15:02
你好,根據(jù)取得的發(fā)票,再做材料入庫處理,整體庫存就不會是負數(shù)啊。
84785035
2022 10/06 15:03
那會影響上月的成本嗎
鄒老師
2022 10/06 15:04
你好,上個月領(lǐng)用材料的分錄金額是正確的嗎??
84785035
2022 10/06 15:05
不正確的話就會影響對嗎?那我要怎么調(diào)呢
鄒老師
2022 10/06 15:06
你好,不正確的話,就會影響 需要做之前錯誤分錄的相反分錄沖銷,然后做正確的領(lǐng)用材料分錄
84785035
2022 10/06 15:07
充掉的話上期成本就少了
鄒老師
2022 10/06 15:08
請看完整我的回復(fù),好嗎(而不是只看到?jīng)_銷)
84785035
2022 10/06 15:12
沖掉上期領(lǐng)用的材料,本月做正確的分錄,那上期的成本不就變少了嗎
鄒老師
2022 10/06 15:14
你好,這樣調(diào)整之后,上個月的成本就被調(diào)整到正確的金額了啊。
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