問題已解決
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進(jìn)項能配比抵完,不會多出,也就是當(dāng)月入庫當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進(jìn)項,多出的進(jìn)項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進(jìn)項,當(dāng)月做為入庫材料,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實際是有些進(jìn)項還沒入賬,可以這么做嗎
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速問速答您好
可以按您說的這樣處理
2022 10/12 22:20
84784995
2022 10/12 22:48
那如果當(dāng)月沒有認(rèn)證,可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
bamboo老師
2022 10/13 07:16
如果當(dāng)月沒有認(rèn)證,可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本
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