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計提工資,借:管理費用 100 貸:應(yīng)付工資 發(fā)放工資:應(yīng)付工資:100 貸:現(xiàn)金100 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄怎么做呀?

84784953| 提问时间:2022 10/13 14:08
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 借本年利潤 貸管理費用 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
2022 10/13 14:09
84784953
2022 10/13 14:25
老師你好,在用友軟件上,借本年利潤,貸利潤分配,是點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,后一步的借利潤分配—未分配利潤 貸本年利潤,后一步的操作室自己錄入憑證嗎?
樸老師
2022 10/13 14:29
同學(xué)你好 對的 是這樣
84784953
2022 10/13 15:21
用友T+好像是自己一并結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?
樸老師
2022 10/13 15:35
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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