問題已解決
上月采購貨物做了分錄 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 本月銷售方紅沖了這張發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄?
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速問速答借應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 10/21 10:54
84785018
2022 10/21 10:57
為什么不是直接沖減進項稅額這個科目呢?
2022 10/21 10:57
你好,因為你在電子數(shù)據(jù)里面申報的是進項轉(zhuǎn)出,為了賬上一致的做進項轉(zhuǎn)出,不作進項負(fù)數(shù)。
84785018
2022 10/21 10:59
那如果這張發(fā)票還沒有抵扣,那分錄怎么寫呢
郭老師
2022 10/21 11:00
你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)或者是做相反的都可以。
84785018
2022 10/21 11:08
好的,謝謝你
郭老師
2022 10/21 11:10
不用客氣,工作愉快。
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