問(wèn)題已解決

老師好 我公司是小規(guī)模企業(yè) 9月份代開(kāi)專(zhuān)票后作廢了 未辦理退稅 10月申報(bào)增值稅時(shí)顯示需退稅 但附加當(dāng)時(shí)只交了城建稅32.62 申報(bào)表卻顯示退城建稅和附加稅 應(yīng)該怎么填報(bào)??

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/22 18:10
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清風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)一般不會(huì)有錯(cuò),該退就退吧。
2022 10/22 18:20
84784963
2022 10/22 18:24
但實(shí)際我只繳納了增值稅和城建稅 城建稅代開(kāi)時(shí)還是按減免了一半的數(shù)交的 現(xiàn)在系統(tǒng)自動(dòng)填報(bào)的數(shù)據(jù)是按未減免前的數(shù)退給我 附加我都沒(méi)交過(guò) 多給我退了不會(huì)有問(wèn)題嗎
清風(fēng)老師
2022 10/22 18:57
如果確實(shí)沒(méi)有交的話,就到大廳去申報(bào)吧,說(shuō)明情況大廳稅務(wù)人員會(huì)處理好的。
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