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老師,你好。我們項目在外地,現(xiàn)在要去項目所在地預交增值稅2%。我們是不是按不含稅開票金額的2%來預交增值稅?是不是只有簡易計稅項目才可以按照分包單位的開票金額,進行開票金額的抵減。也就是說簡易計稅的情況下,開票金額為103萬元。收到勞務分包20W,是不是可以按照83W來計算應預交的增值稅(預交稅款83W/1.03*0.03=2.4174W)

84784959| 提問時間:2022 10/27 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 按照不含稅的收入計算預繳的2%
2022 10/27 11:11
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