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按照其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付,調(diào)整填制報表的話,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平,

84784951| 提問時間:2022 10/27 12:02
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 是負(fù)值重分類嗎,兩邊要同時增加的
2022 10/27 12:04
84784951
2022 10/27 12:42
同時加了也不對
立峰老師
2022 10/27 12:42
只要報表原來是平的。如果兩邊同時加相同的數(shù)也是平的。
立峰老師
2022 10/27 12:43
同學(xué)再檢查一下吧。
84784951
2022 10/27 12:43
其他應(yīng)收借方加其他應(yīng)付借方填其他應(yīng)收這項是嗎
立峰老師
2022 10/27 12:43
是的。但同時其他應(yīng)付款科目也是加上其他應(yīng)付款調(diào)走的借方數(shù),才可以。
84784951
2022 10/27 12:50
其他應(yīng)收是24136.44+928000=952136.44,其他應(yīng)付貸方數(shù)加其他應(yīng)收貸方數(shù)317750呢
84784951
2022 10/27 12:52
我算完左邊資產(chǎn)跟右邊負(fù)債所有者對不上了哦
84784951
2022 10/27 12:55
未分配利潤沒加,加了右邊也才976471.05
立峰老師
2022 10/27 12:56
你加到左邊多少,就在右邊也加多少,怎么會不平呢
立峰老師
2022 10/27 12:57
一定會平的。你把我上邊這句話再看一遍。如果你左邊加100,右邊加50,那怎么會平,是不是同學(xué)
84784951
2022 10/27 14:05
這個資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)還得算上年初數(shù)是嗎
立峰老師
2022 10/27 14:28
不用。期末與期末照,期初與期初對照。
84784951
2022 10/27 14:31
期末數(shù)不加上期初,期末資產(chǎn)≠負(fù)債加所有者
立峰老師
2022 10/27 14:32
同學(xué),你調(diào)整之前不是平的嗎?
立峰老師
2022 10/27 14:32
我看你的報表在調(diào)整之前不是平的嗎
84784951
2022 10/27 14:32
正好就是差額就是期初數(shù)
立峰老師
2022 10/27 14:33
重分類一下,報表左右同時加上一個數(shù),怎么會不平呢,邏輯上不成立啊,怎么會不平
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