如果,老板購(gòu)入水泥的時(shí)候,是用自己的個(gè)人卡打入對(duì)方的賬戶,當(dāng)時(shí),做的分錄是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:預(yù)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 然后當(dāng)時(shí),發(fā)票沒(méi)有過(guò)來(lái),但是,庫(kù)存已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,所以,做了一筆借:庫(kù)存商品—暫估 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在,發(fā)票回來(lái),能做借:庫(kù)存商品—暫估 (金額負(fù)數(shù)) 貸:預(yù)付賬款 (負(fù)數(shù))嗎
問(wèn)題已解決
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速問(wèn)速答用自己的個(gè)人卡打入對(duì)方的賬戶,
借;預(yù)付賬款 貸;其他應(yīng)付款
取得發(fā)票 借;庫(kù)存商品 貸;預(yù)付賬款
2017 06/29 14:29
84784959
2017 06/29 14:30
老師,那借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款?不用做?
鄒老師
2017 06/29 14:31
你好,不需要的,只需要按我的方式做兩筆分錄
84784959
2017 06/29 14:35
這是五月份的賬務(wù),當(dāng)時(shí)應(yīng)該是這樣的,支付過(guò)貨款了,貨也沒(méi)來(lái),發(fā)票也沒(méi)來(lái)?所以,我做了借:預(yù)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
鄒老師
2017 06/29 14:36
你好,你是個(gè)人卡,不是現(xiàn)金,所以貸方是其他應(yīng)付款,不是庫(kù)存現(xiàn)金
84784959
2017 06/29 14:37
如果,我當(dāng)時(shí)多做了一筆借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,行嗎?以后就知道,直接是借;預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款
鄒老師
2017 06/29 14:39
你好,不可以的,需要把多做的 分錄沖銷(xiāo)
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描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
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- 暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢 521
- 老師,你好。對(duì)于預(yù)付貨款,月底發(fā)票未到怎么暫估入賬呢? 我們這邊暫時(shí)是這樣做,你看對(duì)嗎? 1、預(yù)付貨款時(shí):借:預(yù)付賬款 貸:銀行存 2、月底貨到票味道:借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:預(yù)付 3、票到:借:庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款—暫估 617
- 老師,我想問(wèn)一下,我在2023年有一筆借庫(kù)存商品(暫估)貸 應(yīng)付賬款(暫估),然后取得了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳,還需要做納稅調(diào)整嗎? 2875
- 老師,暫估科目的會(huì)計(jì)分錄 暫估入庫(kù)借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款; 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 這樣做分錄對(duì)嗎? 258
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