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原材料已入庫(kù),貨款已付從銀行支付,發(fā)票未到,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784994| 提問時(shí)間:2017 07/02 19:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2017 07/02 19:18
84784994
2017 07/03 16:47
收到發(fā)票怎么做分錄?借原材料負(fù)數(shù) 貸;應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料:貸:預(yù)付賬款嗎?
鄒老師
2017 07/03 16:48
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
84784994
2017 07/03 17:09
如果后面材料發(fā)票一直沒收到怎么辦?
鄒老師
2017 07/03 17:11
你好,只能是暫估掛賬
84784994
2017 07/03 17:13
一直掛著嗎?
鄒老師
2017 07/03 17:15
你好,本來按規(guī)定是需要次月沖銷,但是有的企業(yè)沖銷了就會(huì)造成庫(kù)存負(fù)數(shù),所以只能是繼續(xù)掛賬
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