問(wèn)題已解決
老師,每個(gè)月末都要把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里,然后要是貸方有余額的話就是應(yīng)該交的稅借方就是留底稅額,這么處理對(duì)嗎?
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速問(wèn)速答學(xué)員你好,這樣處理對(duì)的
2022 11/24 07:10
悠然老師01
2022 11/24 07:12
規(guī)范處理是借/貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸/借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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