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老師,繳納增值稅的分錄怎么寫?

84784976| 提問時(shí)間:2022 12/09 18:32
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,解答如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022 12/09 18:33
84784976
2022 12/09 18:34
已經(jīng)交了呢?
朱小慧老師
2022 12/09 18:36
已經(jīng)交了是什么意思
84784976
2022 12/09 18:37
如果按上面分錄做的話,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,不需要沖銷嗎?
朱小慧老師
2022 12/09 18:41
計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅); 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 下月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 貸:銀行存款。
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