問題已解決
1月收到80000元建筑設(shè)計費(fèi)發(fā)票 (金額77669.9元,3%稅率,稅額2330.1元) 實(shí)際支付60000元 上一個會計做賬 按照本次實(shí)際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計費(fèi)58252.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計費(fèi)77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2330.1 貸 應(yīng)付賬款80000 然后 借 應(yīng)付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個會計是今年1月份做的賬,改的話我也不知道怎么下手
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
2022 12/12 11:31
84785033
2022 12/12 11:32
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2022 12/12 11:37
同學(xué)你好
沒有跨年多做的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785033
2022 12/12 11:39
會不會影響之前每個季度的財報?
樸老師
2022 12/12 11:47
同學(xué)你好
這個不會的
你這個月做跨年調(diào)整
84785033
2022 12/12 11:52
跨年調(diào)整???沒看懂
樸老師
2022 12/12 11:58
同學(xué)你好
對的
這個是跨年調(diào)整的
84785033
2022 12/12 12:05
沒有跨年啊,今年一月做的賬,然后我現(xiàn)12月做11月份賬
樸老師
2022 12/12 12:10
同學(xué)你好
如果沒跨年就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
閱讀 803