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銷售給某公司乙產(chǎn)品50件,不含稅單價200元,增值稅為1300元,款項尚未收到,請編寫確認收入的會計分錄。
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速問速答借應收賬款11300
貸主營業(yè)務收入50*200=10000
應交稅費應交增值稅銷項1300
2022 12/25 09:12
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銷售給某公司乙產(chǎn)品50件,不含稅單價200元,增值稅為1300元,款項尚未收到,請編寫確認收入的會計分錄。
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