問題已解決

老師,之前幾年的每個月進(jìn)銷項發(fā)票沒有結(jié)轉(zhuǎn),只是在繳稅的時候做了如下分錄,老師,還需不需要補(bǔ)錄結(jié)轉(zhuǎn)、

84785021| 提問時間:2023 01/04 17:58
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2023 01/04 18:02
84785021
2023 01/04 18:04
我看有的老師說要做下面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,但是我沒有做結(jié)轉(zhuǎn) ,只是繳稅的時候做了圖片中的分錄,麻煩老師看下圖片中的分錄。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
易 老師
2023 01/04 18:06
學(xué)員您好,是的,對的
易 老師
2023 01/04 18:08
余額表看是看不出主要過程的只是一個邏輯
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