問題已解決
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年11月份給對方公司多開了4萬多專票,怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
現(xiàn)在要紅沖嗎
2023 01/05 13:08
84784971
2023 01/05 13:10
嗯,是的,老師
樸老師
2023 01/05 13:24
那就現(xiàn)在開紅字發(fā)票
然后做紅字分錄
84784971
2023 01/05 13:24
紅字做到23年,匯算時還需要調(diào)整收入嗎
樸老師
2023 01/05 13:28
同學你好
你做跨年調(diào)整的就可以
84784971
2023 01/05 13:30
意思匯算時不需要調(diào)整,直接做到23年就行
樸老師
2023 01/05 13:36
同學你好
跨年調(diào)整的就要匯算清繳調(diào)整
84784971
2023 01/05 13:44
意思把22年的收入調(diào)減
樸老師
2023 01/05 13:50
對的
直接調(diào)減就可以
84784971
2023 01/05 13:50
那就和增值稅申報表的收入不一致吧?
樸老師
2023 01/05 14:06
同學你好
跨年調(diào)整了就不一樣了
84784971
2023 01/05 14:07
這個沒影響吧
樸老師
2023 01/05 14:15
同學你好
嗯
這個沒有影響
閱讀 60