問題已解決

小規(guī)模,老師,我們一般一邊進貨一邊賣材料。比如我1-3月賣材料的收入,但是沒有成本票,我可以在3 月底的時候統(tǒng)計1-3月的賣出去的材料,然后暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。然后跟供應(yīng)商4月把票開過來的時候在結(jié)轉(zhuǎn)暫估嗎?

84785025| 提問時間:2023 01/06 14:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 01/06 14:41
84785025
2023 01/06 14:43
老師,沒有強制說就是每個月都要暫估。一個季度暫估一次也是可以的是嗎?那我暫估的時候需要什么憑證嗎?
郭老師
2023 01/06 14:43
對的,是的,但是你最好不要出現(xiàn)你的利潤表營業(yè)收入小于成本的情況。
84785025
2023 01/06 14:44
嗯嗯,好的。那老師,暫估的分錄需要憑證嗎?補一個入庫單嗎?還是不需要憑證?
郭老師
2023 01/06 14:45
你好,你暫姑需要做憑證的。
84785025
2023 01/06 14:47
那憑證后面需要放什么材料嗎?
郭老師
2023 01/06 14:49
可以沒有原始憑證,你自己摘要里面寫。
84785025
2023 01/06 14:50
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/06 14:51
不用客氣,工作愉快。
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