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年末應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/07 16:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是一般納稅人單位,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
2023 01/07 16:34
84784999
2023 01/07 16:36
是的,老師
鄒老師
2023 01/07 16:36
你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于 進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784999
2023 01/07 16:44
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么處理呢?
鄒老師
2023 01/07 16:45
你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于 進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 兩個(gè)分錄之后,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)已經(jīng)沒有余額了,今后繳納了就這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款 繳納了之后,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅也沒有余額了?
84784999
2023 01/07 16:52
我每月計(jì)提增值稅的分錄是這樣:借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅余額怎么處理呢?
鄒老師
2023 01/07 16:52
你好,在你的分錄之前還需要做一筆這個(gè)分錄啊? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784999
2023 01/07 16:55
這筆分錄也是每個(gè)月都需要做的嗎?
鄒老師
2023 01/07 16:56
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,就需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)
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