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年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目

84784949| 提問時(shí)間:01/02 20:56
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
01/02 20:59
84784949
01/02 21:01
那到了下一年的申報(bào)后,需要再怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
劉艷紅老師
01/02 21:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款, 把稅交了哦
84784949
01/02 21:17
好的,知道了
劉艷紅老師
01/02 21:19
是的, 是的,就是這樣的
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