問題已解決

老師,12月公司只開具了利息發(fā)票專票,我在申報增值稅的時候,銷售額那一頁我要填寫嗎?

84784976| 提問時間:2023 01/10 10:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個你是需要填寫的。
2023 01/10 10:10
84784976
2023 01/10 10:18
就像平時銷售貨物一樣的填寫金額和稅額嗎?
東老師
2023 01/10 10:19
對,但是不是填寫的銷售那里面的
在哪一欄填寫呢?怎么填寫呢?
東老師
2023 01/10 10:26
你們這個公司是一般納稅人嗎?
84784976
2023 01/10 10:39
對,一般納稅人
東老師
2023 01/10 10:39
這個填寫在6%其他發(fā)票里面。
84784976
2023 01/10 10:44
需要銷售額和稅額分開填寫嗎?
東老師
2023 01/10 10:45
這個是需要價稅分離填寫的。
84784976
2023 01/10 10:55
那如果我是收到利息發(fā)票的公司,我這增值稅申報怎么申報呢?
東老師
2023 01/10 10:55
收到利息的話,增值稅是不用報的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~