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我公司給入股的分配利潤,計提,借:利潤分配 18000貸:應(yīng)付利潤18000。結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤,18000貸:利潤分配/未分配利潤18000。支付時,借:應(yīng)付利潤 18000貸:銀行存款 18000 生成報表以后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的利潤錯了18000元,請老師指點一下,是分錄錯再那里

84784965| 提問時間:2023 01/10 11:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 分紅的分錄不對吧 應(yīng)付股利沒看到
2023 01/10 11:21
84784965
2023 01/10 11:24
是分紅,用應(yīng)付利潤不對嗎,
84784965
2023 01/10 11:28
能幫我寫一下正確的分錄嗎
樸老師
2023 01/10 11:38
同學(xué)你好 是應(yīng)付股利才對的 借:利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利, 貸:應(yīng)付股利, 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利, 支付時, 借:應(yīng)付股利, 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅, 貸:銀行存款, 代員工申報分紅個人所得稅后, 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅, 貸:銀行存款
84784965
2023 01/10 11:54
資產(chǎn)負(fù)債表還是比利潤表少18000,是結(jié)轉(zhuǎn)的原因嗎,
樸老師
2023 01/10 11:59
同學(xué)你好 是不是有跨年調(diào)整的科目
84784965
2023 01/10 12:29
沒有。上個月還是平的
樸老師
2023 01/10 12:36
同學(xué)你好 那這個應(yīng)該是一樣的金額呀
84784965
2023 01/10 13:15
我改成借:財務(wù)費用利息費用18000,貸銀行存款18000萬,這樣才平了,這樣做行嗎
樸老師
2023 01/10 13:18
你是利息支出的就可以
84784965
2023 01/10 13:28
感謝老師
樸老師
2023 01/10 13:37
滿意請給五星好評,謝謝
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