問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn),第三季度做完賬,利潤(rùn)是58萬(wàn),按58萬(wàn)已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒(méi)有利潤(rùn),虧20萬(wàn),報(bào)第四季度不用繳納企業(yè)所得稅,那虧損的利潤(rùn),明年可以彌補(bǔ)虧損嗎
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)是可以彌補(bǔ)虧損的。
2023 01/10 16:01
84785019
2023 01/10 16:04
就是第三季度的時(shí)候,我按58萬(wàn)繳納的企業(yè)所得稅,第四季度做完賬,全年利潤(rùn)總額是38萬(wàn),按38萬(wàn)的利潤(rùn)總額填報(bào)后,明年可以彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),是嗎
東老師
2023 01/10 16:05
這個(gè)你全年不是盈利的嗎?也沒(méi)有。虧損呀!
84785019
2023 01/10 16:07
到第三季度盈利58萬(wàn),第四季度虧損20萬(wàn),算下來(lái),全年利潤(rùn)是38萬(wàn),但是已經(jīng)按58萬(wàn)繳納了企業(yè)所得稅,這種情況怎么辦,可以彌補(bǔ)虧損嗎?
東老師
2023 01/10 16:07
這不是彌補(bǔ)虧損,是把你多交的所得稅退回。
84785019
2023 01/10 16:08
那怎么退稅
東老師
2023 01/10 16:08
這個(gè)在匯算清繳以后向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅。
84785019
2023 01/10 16:10
可以不退稅嗎?
東老師
2023 01/10 16:10
這個(gè)你不退稅肯定是不行的。
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