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暫估沖紅怎么做賬

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 16:06
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
暫估沖紅是一種帳務(wù)處理方式,即在會(huì)計(jì)賬簿上暫時(shí)將一筆應(yīng)收或應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行沖紅記賬,以便暫時(shí)將該筆帳務(wù)分解至兩個(gè)月份,直到實(shí)際收付款項(xiàng)確認(rèn)為止,再將該筆帳務(wù)歸為本月帳務(wù)處理。具體做賬步驟如下: 1. 登記會(huì)計(jì)分錄:在會(huì)計(jì)月末,應(yīng)收或應(yīng)付款項(xiàng)確認(rèn)前,應(yīng)登記相應(yīng)的暫估沖紅分錄,將當(dāng)月會(huì)計(jì)科目進(jìn)行沖紅,與之相對(duì)的科目屬于暫估賬戶。 2. 核實(shí)實(shí)際帳務(wù):在應(yīng)收或應(yīng)付款項(xiàng)確認(rèn)后,應(yīng)再登記實(shí)際收付款項(xiàng)分錄,將暫估沖紅賬戶進(jìn)行沖紅,與之相對(duì)的科目屬于應(yīng)收或應(yīng)付賬戶。 拓展知識(shí):暫估沖紅也可以用于其他一些相關(guān)的會(huì)計(jì)處理,比如暫估折舊或暫估費(fèi)用等,具體方法是把相關(guān)的費(fèi)用收入款項(xiàng),采用暫估沖紅的方式,暫時(shí)將該筆帳務(wù)分解至兩個(gè)月份,直到月末實(shí)際收付款項(xiàng)確認(rèn)為止,再將該筆帳務(wù)歸至當(dāng)月帳務(wù)處理。
2023 01/10 16:10
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