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暫估成本沖紅怎么做賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/15 21:32
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,上月暫估成本,這個(gè)月發(fā)票的入賬和沖銷的賬務(wù)處理是: 1、上月暫估成本: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2022 04/15 21:34
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