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老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)可以這樣寫(xiě)分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸~應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 10:51
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良老師1
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職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
不可以,因?yàn)椴捎眠@樣的賬務(wù)處理方式,涉及的科目準(zhǔn)確性不夠,容易導(dǎo)致?lián)p失的重大,會(huì)影響企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。正確的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該是: 借:未交增值稅;貸:應(yīng)交增值稅。 增值稅是指增值稅,是根據(jù)國(guó)家稅收政策,從生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)者獲得的價(jià)值增加中向國(guó)家收取的稅種。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是指企業(yè)在上一期納稅申報(bào)期結(jié)束的結(jié)賬前,將準(zhǔn)確的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到下一期納稅申報(bào)期進(jìn)行結(jié)算。 具體來(lái)說(shuō),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一般有三種處理方法: 1、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額—應(yīng)交增值稅—未交增值稅; 2、應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅—應(yīng)交增值稅; 3、應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 針對(duì)這三種方法,其中最符合財(cái)務(wù)賬務(wù)處理規(guī)則的是第二種,即應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅—應(yīng)交增值稅,這種方法可以保證企業(yè)的記賬準(zhǔn)確性,可以有效避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),避免不必要的損失。 對(duì)于第一種和第三種方法,一方面涉及的科目準(zhǔn)確性不夠,另一方面也可能會(huì)給企業(yè)帶來(lái)不必要的損失,因此不建議企業(yè)采用這種賬務(wù)處理方式。
2023 01/11 10:57
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