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上個月稅率弄錯了,多交了增值稅,上月多交增值稅怎么做賬呢?

84785022| 提問時間:2023 01/12 13:54
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在上個月多交了增值稅的情況下,做賬的步驟可以大致如下: 1、憑以發(fā)票和當(dāng)月開具發(fā)票的實收款,做上月錯誤交稅的貸方的發(fā)票,按照錯誤稅率開具發(fā)票; 2、將此發(fā)票記入應(yīng)交稅費支出科目,憑以發(fā)票和上月實交稅費,做本月多交稅費的借方發(fā)票; 3、記本月多交稅費貸方發(fā)票,做出本月多交稅費的支出科目; 4、將上月交稅過多的賬款余額憑以發(fā)票和上月實交稅費,記入本月的多交增值稅預(yù)收; 5、將預(yù)收轉(zhuǎn)入上月多交增值稅相應(yīng)的收入科目,并統(tǒng)計本月實際應(yīng)收稅款; 6、將本月實際應(yīng)收稅的多交的部分,作為上月的應(yīng)退稅費轉(zhuǎn)到“稅金待退款”科目。 拓展:增值稅(Value-added Tax)是指機關(guān)事業(yè)單位購置貨物、加工修理修配勞務(wù)或者提供服務(wù),從而產(chǎn)生應(yīng)稅銷售額,按照規(guī)定比例分次收取的稅款,根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的要求可由納稅人自行計算,按時繳納。
2023 01/12 14:05
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