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請(qǐng)問今天做了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的出口退稅勾選,勾選統(tǒng)計(jì)的所屬期自動(dòng)顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報(bào)表一起申報(bào),還是下個(gè)月報(bào)11月份增值稅的時(shí)候再申報(bào)?

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/12 18:41
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)增值稅收入管理辦法的規(guī)定,當(dāng)月申報(bào)的增值稅應(yīng)當(dāng)按照稅負(fù)發(fā)生月份的增值稅申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)。因此,該情況下,11月份的出口退稅應(yīng)該當(dāng)月申報(bào),即11月份的增值稅申報(bào)表一起申報(bào)。 拓展知識(shí):出口退稅是指出口企業(yè)在出口商品時(shí),可以享受到國(guó)家出口退稅政策,按照稅收減免或財(cái)政返還的做法,將企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中繳納的稅款部分或全部退還。
2023 01/12 18:50
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