問題已解決
老師,我去新單位怎么交接。他之前沒有會計,就出納拿了一些銀行回單和報銷單給我,而且3個月沒有做賬,賬都沒建。而且我對了那些單和銀行流水好像又對不上
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答首先,在交接的時候,應(yīng)該仔細核對你拿到的銀行回單和報銷單,以及銀行流水,仔細核對每一筆支出、收入,確保無誤,并建立起新單位會計科目初始值。
其次,為了更好地交接,應(yīng)該收集最近三個月的所有憑證,形成憑證清單,確保新單位每一筆支出收入都有對應(yīng)憑證,結(jié)合對對賬單進行審核,確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。
最后,為了更好地開展新單位的會計工作,應(yīng)該在新單位設(shè)立會計部門,根據(jù)會計制度和會計準(zhǔn)則建立會計檔案,統(tǒng)一帳套,完善核算等工作,從而保證會計工作的準(zhǔn)確和順利。
2023 01/13 10:09
閱讀 265