問題已解決

請教,我們22年末應(yīng)交稅費(fèi)余額為-43125.06,具體明細(xì)如下,您幫我看看,還需要做分錄么?

84785015| 提問時(shí)間:2023 01/14 16:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
主要是留底進(jìn)項(xiàng)稅造成的借方余額,這個(gè)不需要在做分錄的
2023 01/14 16:33
84785015
2023 01/14 17:43
謝謝老師,辛苦了
84785015
2023 01/14 17:52
老師,就像這個(gè)表里,那個(gè)減免稅款280,當(dāng)時(shí)19年忘抵了,增值稅報(bào)稅里面也沒有體現(xiàn)這筆,這個(gè)可以把它做掉么?
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