問答詳情審計報告簽字注冊會計師。審計項目組于2022年3月6日完成了審計證據(jù)收集工作。審計項目組在審計過程中遇到了下列情況:(1)審計項目組發(fā)現(xiàn)內(nèi)公司2021年度變更了壞賬準(zhǔn)備的計提比例,并在報表附汪中作了充分披露。因為涉及管理層的判新且金額很大◇審計項目組在審計書過程中對此予以特別關(guān)汪,并與公可治理層進(jìn)行了充分溝通。最終同意了公司的做法。項目組準(zhǔn)備在審計報告中提及該事項。(2)因為內(nèi)公司經(jīng)宮模式比較特殊,公司營業(yè)收入的絕大部分為現(xiàn)金收入,審計項目組無法獲取充分、造當(dāng)?shù)挠嬜C據(jù)以證買公司營業(yè)收入的真買性。(3)因為對部分存貨的市價有分歧,內(nèi)公司拒絕按照審計項目組的要求補(bǔ)提120萬元的存貨跌價準(zhǔn)備。(4)審計項目組發(fā)現(xiàn)內(nèi)公司存在因巨額擔(dān)保引發(fā)的或有負(fù)債,但目前尚不影公司的持續(xù)經(jīng)營能力。公司已經(jīng)接照會計準(zhǔn)則怕的要求在報表附注x中作了充露。要求:1,假設(shè)分別存在上述每況,猜說明審計項目組分別清路塵www2022-12-1415:02發(fā)布102次瀏覽
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速問速答(1)在審計項目組發(fā)現(xiàn)公司2021年變更壞賬準(zhǔn)備的計提比例這一情況時,審計項目組針對此事特別關(guān)注,并與公司治理層進(jìn)行充分溝通,最終同意公司的做法,并準(zhǔn)備在審計報告中提及該事項。
(2)由于公司經(jīng)營模式比較特殊,公司營業(yè)收入的絕大部分為現(xiàn)金收入,審計項目組無法獲取充分、通當(dāng)?shù)挠嬜C據(jù)以證明公司營業(yè)收入的真實性。
(3)公司拒絕按照審計項目組要求補(bǔ)提120萬元的存貨跌價準(zhǔn)備,由于當(dāng)時市場價格不一致而造成。
(4)審計項目組發(fā)現(xiàn)公司存在由巨額擔(dān)保引發(fā)的或有負(fù)債,但這些負(fù)債不影響公司持續(xù)經(jīng)營能力,公司已接照會計準(zhǔn)則要求在報表附注中作了充分披露。
簽字注冊會計師的審計報告應(yīng)對上述每種情況可能產(chǎn)生的審計意見做出總結(jié),提出審計報告結(jié)論和相應(yīng)的審計建議,并簽署審計報告,確認(rèn)審計責(zé)任履行。
拓展知識:“審計”是會計師對一定范圍內(nèi)的財務(wù)報告資料的客觀、獨立、專業(yè)的審查,旨在驗證材料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性,使財務(wù)報告在由財務(wù)報表擱置的各種可能的這樣一個依據(jù)上得以建立,以便向內(nèi)部或外部的有關(guān)方提供可靠的專業(yè)咨詢服務(wù)。
2023 01/15 19:58
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