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老師你好,23年1月做賬時候,收到發(fā)票了,沖回22年12月份暫估的,會計分錄要怎么寫呢

84784969| 提問時間:2023 01/16 16:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你暫估的時候是怎么做的?
2023 01/16 16:13
84784969
2023 01/16 16:16
暫估工程材料 借:工程施工_合同成本_材料費(fèi) 貸: 應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本_服務(wù)成本 貸: 工程施工_合同成本_材料費(fèi)
東老師
2023 01/16 16:17
把上面的會計分錄沖銷,然后再按照正確的做。
84784969
2023 01/16 16:18
跨年度的沖銷要怎么沖呢?
東老師
2023 01/16 16:18
按照你上面的會計分錄直接沖下就行。
84784969
2023 01/16 16:19
好的,謝謝老師
東老師
2023 01/16 16:19
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