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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,23年1月做賬時候,收到發(fā)票了,沖回22年12月份暫估的,會計分錄要怎么寫呢
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速問速答你好,你暫估的時候是怎么做的?
2023 01/16 16:13
84784969
2023 01/16 16:16
暫估工程材料
借:工程施工_合同成本_材料費(fèi)
貸: 應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付款
結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本
借:主營業(yè)務(wù)成本_服務(wù)成本
貸: 工程施工_合同成本_材料費(fèi)
東老師
2023 01/16 16:17
把上面的會計分錄沖銷,然后再按照正確的做。
84784969
2023 01/16 16:18
跨年度的沖銷要怎么沖呢?
東老師
2023 01/16 16:18
按照你上面的會計分錄直接沖下就行。
84784969
2023 01/16 16:19
好的,謝謝老師
東老師
2023 01/16 16:19
不客氣,幫忙給個五星好評
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