問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資給對(duì)方開的差額普票,這部分票是否申報(bào)增值稅?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 17:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2023 01/16 18:04
84784993
2023 01/16 20:30
我問(wèn)您是否申報(bào)增值稅,你給我回個(gè)是的干啥?也太不專業(yè)了吧……
易 老師
2023 01/16 21:02
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了 要申報(bào)增值稅的,同學(xué)您好,差額征稅填申報(bào)表: 1.將差額扣除項(xiàng)目填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料; 3、按照5%征收率簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報(bào)表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報(bào)表。
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