老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬(wàn),我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預(yù)收賬款180000。4月份給對(duì)方總共開(kāi)普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預(yù)收賬款180000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180000。但剛才老會(huì)計(jì)說(shuō)我這樣不對(duì),必須把稅記上,然后把記得稅再計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何記賬?是記:借預(yù)收賬款180000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入174757.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5242.7 然后再:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5242.7,貸:營(yíng)業(yè)外收入5242.7嗎?
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速問(wèn)速答是的,你的做法是正確的。把原有的記賬調(diào)整為借預(yù)收賬款180000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入174757.28貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5242.7,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5242.7,貸營(yíng)業(yè)外收入5242.7這樣記賬是正確的。
拓展知識(shí):增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅是屬于企業(yè)應(yīng)交的稅費(fèi)。根據(jù)《征收管理法》規(guī)定,企業(yè)每賣(mài)出一筆產(chǎn)品,需要繳納一定比例的增值稅。需要注意的是,企業(yè)應(yīng)該把在銷(xiāo)售時(shí)預(yù)收的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅”,然后把增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,才是正確的記賬方法。
2023 01/18 20:05
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- 老師。有些客戶是不需要票的 那記賬的時(shí)候 借應(yīng)收賬款。貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還需要記 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎 21
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