老師,客戶9月份銷售開(kāi)具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專票客戶不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開(kāi)一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
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速問(wèn)速答紅沖重開(kāi)一張一模一樣的專票,稅務(wù)上是可行的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定,納稅人發(fā)生的稅務(wù)事項(xiàng),納稅人有權(quán)隨時(shí)變更、撤銷和補(bǔ)正,補(bǔ)正納稅義務(wù)人的記賬憑證,應(yīng)當(dāng)按照原始記賬憑證的內(nèi)容,用新的出具納稅記賬憑證,記載補(bǔ)正事項(xiàng)并記載原憑證編號(hào),將原憑證作廢。也就是說(shuō),9月份開(kāi)具的專票無(wú)論是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,只要在不同月份發(fā)生可行的紅沖重開(kāi),都是稅務(wù)上合理的。
拓展知識(shí):稅務(wù)補(bǔ)正指的是納稅人發(fā)生納稅事項(xiàng)變更,納稅人有權(quán)在不影響財(cái)稅真實(shí)性的前提下,可以使用納稅義務(wù)人的記賬憑證進(jìn)行補(bǔ)正,以保證財(cái)務(wù)及稅務(wù)準(zhǔn)確性。補(bǔ)正納稅記賬憑證應(yīng)當(dāng)按照原始記賬憑證的內(nèi)容,用新的出具納稅記賬憑證,記載補(bǔ)正事項(xiàng)并記載原憑證編號(hào),將原憑證作廢,并繼續(xù)依照相關(guān)規(guī)定申報(bào)并繳納稅款。
2023 01/19 09:44
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- 9月開(kāi)具的增值稅專票,11月對(duì)方公司要求重開(kāi),金額沒(méi)有錯(cuò)誤,9月開(kāi)具的專票已經(jīng)收回,記賬聯(lián)已經(jīng)入賬,那11月需要做紅沖重開(kāi)的賬務(wù)處理嗎?12月重新開(kāi)具一張跟9月的發(fā)票一模一樣,收回的發(fā)票聯(lián)跟紅沖的發(fā)票還有重開(kāi)的專票記賬聯(lián)怎么處理? 767
- 老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月份開(kāi)具26萬(wàn)增值稅普通發(fā)票,11月客戶說(shuō)需要重新開(kāi)具專票,退回普票應(yīng)該怎么操作 242
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