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三月份收到供貨方開具的專票,已做憑證進項抵扣,本月才發(fā)現(xiàn)稅號錯了,需要給對方退回,我這邊需要怎么操作?

84785035| 提問時間:2023 01/19 15:36
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
首先,您需要按照規(guī)定的業(yè)務流程,將專票登記到稅務機關的系統(tǒng)中,并將憑證號和稅票號告知供貨方;其次,您可以向供貨方申請退回專票,擬定好退回時間,并做好收回專票憑證;最后,您可以向稅務機關申請變更專票,在稅務機關系統(tǒng)中申請變更專票并告知供貨方,供貨方重新開具有效(正確)專票后抵扣一次性稅額,以保證企業(yè)營業(yè)稅管理規(guī)范。 拓展知識: 企業(yè)在辦理稅務業(yè)務時,需要開具專票,但是也可能發(fā)現(xiàn)專票的稅號寫錯,這時需要對發(fā)票進行變更,然后重新開具發(fā)票。稅務機關對于企業(yè)變更發(fā)票后,會核準發(fā)票重新開具,以便企業(yè)正常進行稅收管理。
2023 01/19 15:49
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