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老師只有進項發(fā)票沒有銷項發(fā)票,月末用結轉嗎?如果結轉分錄怎么做。
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速問速答結轉分錄是會計中把月末剩余結轉至下一會計期間。老師只有進項發(fā)票沒有銷項發(fā)票,月末應當使用結轉分錄,具體的分錄操作要求如下:
一、應收票據結轉分錄:
總賬:應收票據X老師(貸)Y元
明細:主帳簿X老師(借)Y元
二、預付費用結轉分錄:
總賬:預付費用X老師(借)Y元
明細:主帳簿X老師(貸)Y元
三、營業(yè)外收入結轉分錄:
總賬:營業(yè)外收入X老師(貸)Y元
明細:主帳簿X老師(借)Y元
結轉分錄是會計中一個常用的處理月末持有未發(fā)生利潤或未經報銷的應收、應付和其他類賬款的技術性分錄,用以確定各月間的財務報表數(shù)字的正確性。它可以讓記錄的差異準確的確定,也可以在會計報表層面跟蹤賬款的變化。除此之外,它還能實現(xiàn)財務報表的及時更新,實現(xiàn)財務報表的統(tǒng)一性及期末報表數(shù)字的準確性。在同一會計期間內,所有結轉分錄都必須以期末結計的方式進行。
2023 01/19 20:20
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