問題已解決

每個月交增值稅交好多錢,之前帳上一直走管理費用科目,后面我改成應(yīng)交稅費,就會影響到利潤表,我應(yīng)該怎么去調(diào)這帳,馬上年底了,股東要算清要虧多少錢,這稅款我應(yīng)該怎么去做分錄?

84785020| 提問時間:2023 01/20 08:19
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
關(guān)于這個問題,首先,你需要對影響到利潤表的費用進行分錄。因為現(xiàn)在改變了應(yīng)交稅費,所以你需要分錄一部分應(yīng)納稅費金額,一部分管理費用科目。具體可以按照下面的步驟進行操作: 1、先跳轉(zhuǎn)到科目應(yīng)交稅費,將科目金額改為應(yīng)納稅費金額。 2、進入到費用科目,將本期應(yīng)交款科目中的管理費用科目金額改為應(yīng)納稅費金額。 3、最后,計算出應(yīng)交款的本期實際金額,即應(yīng)削減的稅費,將該金額加到利潤表中。 拓展知識:應(yīng)納稅費是指企業(yè)在本期應(yīng)收稅費與先前期間欠稅總額之和,以及本期內(nèi)可免稅額、減免稅額等減去之后,應(yīng)由企業(yè)交納的稅金總額。
2023 01/20 08:33
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