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有出口有內(nèi)銷,4月留抵稅額在5月直接退回賬上了,那這筆稅額在申報5月增值稅報表時要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

84784959| 提問時間:2023 01/20 12:31
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在申報5月增值稅報表時,應(yīng)考慮是否將4月留抵稅額納入進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這要看具體的情況,如果4月的業(yè)務(wù)已全部完成,并且納稅人申報的稅款額包括了4月留抵的稅額,則需要將4月留抵稅額納入進(jìn)項轉(zhuǎn)出,以避免被重復(fù)繳納。如果4月還沒有完成全部業(yè)務(wù),5月進(jìn)行申報時,可以考慮保留4月留抵的稅額,等4月的業(yè)務(wù)完成后再進(jìn)行進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 從上述分析可以看出,申報5月增值稅時,是否將4月留抵稅額納入進(jìn)項轉(zhuǎn)出,要看納稅人是否完成了4月的業(yè)務(wù),因此,增值稅納稅人在申報稅款時要認(rèn)真審核,以便合理分配稅款,避免造成不必要的浪費。 拓展知識:增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出是指,企業(yè)在購買原材料時,從購貨商處收取的增值稅,可以在當(dāng)期實現(xiàn)轉(zhuǎn)出效果,即企業(yè)購買原材料后可以將增值稅用于減少當(dāng)期應(yīng)納稅款額,有效降低企業(yè)的稅負(fù)。
2023 01/20 12:40
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