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個(gè)人部分社保等處理,借應(yīng)付職工薪酬,單位部分,借其他應(yīng)收款個(gè)人部分,貸銀行、是這樣嗎?那有的會(huì)計(jì)使用其他應(yīng)付款,怎么做賬呢

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/21 19:20
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
個(gè)人部分社保等處理和借應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該使用應(yīng)付職工薪酬,而單位部分的借其他應(yīng)收款,需要使用其他應(yīng)付款。對(duì)于賬目的報(bào)表處理,即支出小計(jì)時(shí),應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款要一起匯總;而在負(fù)債及凈資產(chǎn)小計(jì)處,應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款也要一起匯總。此外,在使用會(huì)計(jì)有關(guān)知識(shí)處理企業(yè)資金流動(dòng)時(shí),應(yīng)小心區(qū)分相關(guān)賬目,比如應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款,其意義和流向不同,應(yīng)用于不同的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),以免混淆賬目造成會(huì)計(jì)失誤。拓展知識(shí),企業(yè)在處理賬目的同時(shí),要及時(shí)核對(duì)賬目的準(zhǔn)確度,比如應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款等,要詳細(xì)核對(duì)應(yīng)收賬款的發(fā)生金額及期限,以及討論是否需要借入或歸還相應(yīng)資金等,以免因賬目處理不當(dāng)而造成實(shí)際損失。
2023 01/21 19:31
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