問題已解決

你好,老師,我公司是小規(guī)模納稅人。我做內(nèi)賬。季度末我跟代理記賬公司核對開票信息,全部一致。所以應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的金額是一致的,但是其他的稅不太一樣,還有所得稅也不一樣,季度末的時候我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費呢?

84785035| 提問時間:2023 01/23 11:01
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅費時,如果您的公司是小規(guī)模納稅人,有所得稅和增值稅兩項稅費,那么您可以根據(jù)收入,計算出所得稅的總金額,然后在年度結(jié)賬時,計算出所得稅和增值稅的分拆金額,并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。同時,您還需要注意其他稅費,比如土地增值稅,土地使用稅,資源稅,城市維護(hù)建設(shè)稅等,需要分拆計算出具體的金額,然后在季度末的時候,按照計算出的金額結(jié)轉(zhuǎn)稅費。 此外,在季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候,您還需要注意財務(wù)管理中的幾個關(guān)鍵點:首先,應(yīng)注意上期未繳的稅費,以免造成事后的稅費累計;其次,應(yīng)注意當(dāng)季度末未收發(fā)票,未繳稅費,未核對應(yīng)收應(yīng)付款項金額,注意及時辦理;最后,應(yīng)注意未記賬發(fā)票,以免財務(wù)不準(zhǔn)確,影響財務(wù)管理。
2023 01/23 11:14
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