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供應商給我們的返利,給我們開了一張返利的銷項負數(shù)發(fā)票怎么作賬?

84784985| 提問時間:2017 08/19 10:19
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,會計師
借:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(紅字) 貸:主營業(yè)務成本
2017 08/19 10:21
84784985
2017 08/19 10:36
可是供應商當月沒有轉賬和付現(xiàn)金給我們,這要怎么做呢,還有我在有進銷存作賬,怎么做返利呢?
方亮老師
2017 08/19 10:43
1、銀行存款換成其他應收款即可。 2、進銷存軟件有很多品牌的,每種操作方法各異,建議咨詢一下軟件的售后人員。
84784985
2017 08/19 12:12
進項稅額是不是應該通過進項轉出做呢?
方亮老師
2017 08/19 13:06
紅字發(fā)票是沖減進項稅額,非紅字發(fā)票的返利進項稅額轉出。
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