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之前有筆職工福利費(fèi)進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)出來了,金額500,怎么做會計分錄,之前掛在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

84784999| 提問時間:2023 01/26 21:41
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
會計分錄如下: 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交稅費(fèi))500元; 貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額(利潤科目)500元。 拓展知識:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,是企業(yè)在購進(jìn)原材料、購買增值稅專用發(fā)票或即征即退增值稅時,按稅法規(guī)定,預(yù)先繳納的增值稅。企業(yè)按照增值稅實(shí)際繳納的情況,在科目上逐一分類登記,以備抵扣和核銷,核算的是“應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額”,此科目有短期和長期之分。
2023 01/26 21:51
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