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老師 我們公司賣了2部車,總價是31萬,對方打款31萬過來,但是要求我們開30萬的發(fā)票。那多出來的這1萬我做無票收入的話要不要繳納增值稅?還是說只交企業(yè)所得稅就可以了

84784994| 提問時間:2023 01/28 09:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,關(guān)于無票收入的征稅問題,是屬于以實際情況為依據(jù)的,即由企業(yè)根據(jù)實際情況進行判斷,是否應(yīng)當(dāng)繳納增值稅。 如果多出來的1萬是來源于技術(shù)服務(wù)等收入,則應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納增值稅。如果來源于銷售差價等收入,則視情況而定,如果是銷售活動,那么一般是不需要繳納增值稅的,但是得繳納企業(yè)所得稅,如果是其他收入,那么需要根據(jù)是否需要繳納增值稅,而結(jié)合具體的收入來源,再進行判斷。 拓展知識:無票收入是指在沒有開具增值稅專用發(fā)票的情況下形成的收入,包括了未開具憑證收入、未開具發(fā)票收入、差價收入、折扣收入等,它是企業(yè)營業(yè)收入中最常見的一種情況,也是企業(yè)征稅中最容易出現(xiàn)問題的一種情況。
2023 01/28 09:30
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