問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人當月申報期內發(fā)現(xiàn)多繳納了增值稅,已經扣款了,更正申報主表那里怎么填,已經扣款的是填在預繳那里嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對于小規(guī)模納稅人當月申報期內發(fā)現(xiàn)多繳納了增值稅,已經扣款的情況,更正申報主表填寫方法如下:
1. 在更正申報主表的增值稅申報表的第一行“本期實際銷售額”欄填寫“0”,并在最后一行“備注”欄填寫“小規(guī)模納稅人本期發(fā)生的銷售總額已繳納稅款”。
2. 按月報表項目填寫注明本期實際發(fā)生的應稅銷售額以及進項稅額時,計入稅額注明“必須小于等于0”。
3. 將小規(guī)模納稅人本期多繳納的增值稅收款繳至“已繳納稅款”欄中,并在本期報稅時將此部分稅款從“本期應繳稅款”欄中減去。
拓展知識:
小規(guī)模納稅人當月申報期內,若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,應及時進行調整,以免稅收影響,并避免相關處罰。小規(guī)模納稅人申報時,應完善準確,填寫明確,不要出現(xiàn)填寫錯誤,以免造成延誤和給稅務機關帶來麻煩。
2023 01/28 21:12
閱讀 98