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實(shí)務(wù)
問題已解決
年底公司年終獎方案中以部門劃分,部門年終獎分為部門團(tuán)建經(jīng)費(fèi)和發(fā)放給員工的獎金,給員工的獎金已經(jīng)發(fā)了,請問部門團(tuán)建經(jīng)費(fèi)的部分的會計(jì)分錄相關(guān)賬務(wù)怎么處理?
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速問速答你這個就跟聚餐是一樣的是嗎?如果是的話,直接做管理費(fèi)用銷售費(fèi)用或者制造費(fèi)用福利費(fèi)
這個也分不出每個人是多少的吧。
2023 01/29 19:55
84785036
2023 01/29 20:15
算是聚餐或者福利,但是目前只是把這比團(tuán)建經(jīng)費(fèi)的金額計(jì)算出來,放到一個人的工資卡里,后面聚餐或福利費(fèi)發(fā)生的時候從他卡里扣,這個應(yīng)該怎么處理?
郭老師
2023 01/29 20:16
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,
借管理費(fèi)用福利費(fèi)等
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)收款
84785036
2023 01/29 20:33
我理解的也是這樣,但是主管讓我計(jì)入其他應(yīng)付款科目,這個又是怎么理解呀
郭老師
2023 01/29 20:35
你好,其他應(yīng)付款是你們單位欠了人家的,你轉(zhuǎn)給個人,個人應(yīng)該欠你單位的才對。
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